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asia28365局2017年部门预算及三公经费预算公开说明

作者:   来源:   添加时间:2017-03-15
  一、单位构成情况 

   市文化新闻出版广电局内设机构13个,即办公室、政策法规科、人事教育培训科、计划财务科、科技发展科、公共文化科(非物质文化遗产科)、文广影视艺术科、文物管理科、新闻出版管理科(版权管理科)、广播电影电视行业管理科、网络视听节目管理科、文化影视市场管理科、文化产业科。 

  二、主要职责  

  ()贯彻执行国家、自治区有关文化艺术、文物、新闻出版、广播电影电视工作的方针政策和法律法规,起草相关政策和产业规划并组织实施;拟订全市文化市场、新闻出版市场的发展规划,并指导监督实施。  

  ()推动文学艺术事业及文学艺术创作与生产;推动各门类艺术的发展,组织、管理全市性重大文化活动;指导 全市文化艺术广播电影电视新闻出版人才培训工作,指导文 化艺术广播电影电视新闻出版科研工作和科技信息建设。  

  ()组织推进全市文化和广播电影电视、新闻出版领域的公共服务体系建设;规划、引导公共文化产品生产,组 织实施广播电影电视重大工程,扶助农村牧区广播电影电视 建设和发展,指导、监管全市重点文化广播电影电视设施、基层文化设施建设;指导、管理全市图书馆、美术馆、展览 馆、群众艺术馆、文化馆()、广播电视台、广播站等各类社会文化事业发展和基层文化建设;负责有关经费物资的 管理分配和监督工作。  

  ()宣传贯彻国家和自治区有关文化遗产保护与管理的法律法规,拟订全市非物质文化遗产保护规划并监督实 施;组织实施全市文化遗产普查保护,健全保护名录体系;开展优秀民族文化的传承普及工作。  

  ()指导、管理全市文物、博物馆事业;监督指导文物的抢救、保护和利用;依法监督管理文物市场,协调有关部门查处文物违法犯罪活动,负责全市文物行政执法工作。  

  ()负责监管全市文化、文物、新闻出版和广播影视市场;负责全市文化艺术经营活动行业监管;培育和完善文化、新闻出版和广播影视市场;负责全市文化艺术经营活动行业监管;指导、监督、管理文化市场综合执法;负责监管从事演艺、广播电影电视节目制作、新闻出版的民办机构;拟定文化市场扫黄打非的行动方案并组织实施,协调扫黄打非集中行动和大案要案的查处工作。  

  ()负责对新闻出版单位进行行业监管,按权限负责准入和退出管理;负责互联网出版活动和开办手机书刊、手机文学等业务的审核和监管工作;负责音像制品的出版、复制管理;负责图书发行、印刷复制业的管理工作;负责全市新闻出版广播影视统计工作。  

  ()负责全市著作权管理工作,依法实施著作权保护工作,组织查处著作权侵权案件。  

  ()按权限负责监管全市广播电影电视、信息网络视听节目服务机构和业务并实施准入和退出管理;负责全市广播电影电视机构、卫星电视广播地面接收设施的建立、撤并和频率频道的审核与报批。  

  ()按权限负责全市文艺类产品网上传播的前置审核和报批的相关工作;监管全市广播电影电视节目、信息网络视听节目和公共视听载体播放的视听节目,审查其内容和质量。

  (十一)执行国家和自治区制定的广播电影电视和信息网络视听节目服务相关技术标准,研究拟订全市管理办法并组织实施;指导、管理全市广播电影电视和信息网络视听节目服务相关的科技工作,负责监管全市广播电影电视节目传输覆盖、监测和安全播出;指导、监管全市电影电视制作、生产、放映工作。  

  (十二)指导、管理全市对外文化、广播电影电视交流及宣传工作,拟订交流计划并组织实施;负责对全市广播电视播出机构进行行业监管,对其宣传、发展、传输覆盖等重大事项进行指导、协调和管理;指导、管理全市广播电影电视节目进口和收录管理工作。  

  (十三)指导文化、文物、新闻出版、广播电影电视等相关行业协会、学会工作。  

  (十四)承办市人民政府和上级业务部门交办的其它事项。  

  三、2017年预算安排情况  

  asia28365局2017年预算收入总额3549.23万元,其中:财政拨款3549.23万元。2017年预算支出3549.23万元,其中:基本支出1058.23万元,项目支出2491万元。基本支出中人员经费支出1027.84万元,公用经费支出30.39万元。  

  2017年预算收入较2016年预算收入增加1546.23万元,财政拨款较2016年增加1546.23万元。2017年预算支出较2016年预算支出增加1546.23万元,其中:基本支出减少了60.77万元,由于工资支出减少所以减少;项目支出较2016年预算增加了1607万元,增加原因是根据工作安排2017年文化活动开展较多,增加了项目支出。 

  四、机关运行经费安排情况 

    机关运行经费预算安排金额122.39万元。 

  五、2017三公经费预算情况  

  为进一步压缩公务支出,同时因为2016年进行了车辆改革,2017年asia28365局对三公经费预算支出进行了进一步压缩,预算支出为11.1万元,较2016年预算减少30.9万元,其中:2017年公务接待费预算支出1.1万元,较2016年预算减少0.9万元;2017年公务用车运行维护费预算支出10万元,较2016年预算减少30万元。减少原因为车辆改革,单位车辆减少。因公出国(境)费预算支出0万元。 

  六、政府采购安排情况说明 

  2017年我单位将对扩大文化消费试点项目及其他需要进行政府采购的项目进行政府采购。 

  七、名词解释 

  (一)财政拨款收入:指本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。 

  (二)其他收入:指单位取得的除财政拨款收入事业收入经营收入等以外的收入,包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入,现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费,以及行政单位收到的财政专户管理资金填列在本项内。 

  (三)年初结转和结余:指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。 

  (四)结余分配:指单位当年结余的分配情况。根据《关于事业单位提取专用基金比例问题的通知》(财教[2012]32号)规定,事业单位职工福利基金的提取比例,在单位年度非财政拨款结余的40%以内确定,国家另有规定的从其规定。 

  (五)年末结转和结余:指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。 

  (六)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中:人员经费指政府收支分类经济科目中的工资福利支出对个人和家庭的补助;公用经费指政府收支分类经济科目中除工资福利支出对个人和家庭的补助外的其他支出。 

  (七)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。 

  (八)三公经费:指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。 

  (九)机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。 

  (十)工资福利支出(支出经济分类科目类级):反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬,以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。 

  (十一)商品和服务支出(支出经济分类科目类级):反映单位购买商品和服务的支出(不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出)。 

  (十二)对个人和家庭的补助(支出经济分类科目类级):反映用于对个人和家庭的补助支出。 

  (十三)其他资本性支出(支出经济分类科目类级):反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产,以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。 

    

    

        市文新广局2017年部门预算、三公经费预算公开表.xls
        2017年文新广系统预算汇总表.xlsx

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